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隨著企業(yè)注冊登記的門檻降低,越來越多人都開始創(chuàng)業(yè)當(dāng)“老板”了,小編提醒大家對創(chuàng)業(yè)初期涉及的“零申報(bào)”相關(guān)知識點(diǎn)要有所了解哦~話不多說,快收藏轉(zhuǎn)發(fā)一波吧!
什么是“零申報(bào)”
通俗來講,就是辦理稅務(wù)登記的納稅人、扣繳義務(wù)人當(dāng)期未發(fā)生應(yīng)稅行為,按照國家稅收法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,在規(guī)定的申報(bào)期內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理零申報(bào)手續(xù),表明納稅人和扣繳義務(wù)人當(dāng)期無應(yīng)稅行為。
關(guān)于“零申報(bào)”的四大誤區(qū)
01
誤區(qū)一:不用繳納稅款=零申報(bào)
我公司為增值稅小規(guī)模納稅人,當(dāng)月銷售收入可以享受小微企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策,在申報(bào)時(shí),是否可以做零申報(bào)?
不可以。不用繳納稅款≠零申報(bào),企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時(shí)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實(shí)申報(bào)。正確的申報(bào)方式是在增值稅納稅申報(bào)表中第10欄次如實(shí)填寫享受免稅優(yōu)惠的數(shù)額。
02
誤區(qū)二:當(dāng)期未發(fā)生收入做零申報(bào)
沒有銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng)也要填列在申報(bào)表中哦!
我公司為新開立的小規(guī)模納稅人,沒有發(fā)生收入,但已經(jīng)發(fā)生增值稅進(jìn)項(xiàng),并取得增值稅專用發(fā)票,已按照有關(guān)規(guī)定做認(rèn)證處理,我公司可以做零申報(bào)嗎?
不可以。新辦企業(yè)當(dāng)期雖未發(fā)生收入,但發(fā)生了進(jìn)項(xiàng)稅額,因此不能做零申報(bào)。正確申報(bào)方式是在增值稅申報(bào)表對應(yīng)的銷售額欄次填寫“0”,并將當(dāng)期已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填入申報(bào)表中相關(guān)欄次,產(chǎn)生期末留抵稅額留待下期繼續(xù)抵扣。
那我做的是免稅的業(yè)務(wù)呢?
也要在申報(bào)表上體現(xiàn)哦!
03
誤區(qū)三:免稅收入做零申報(bào)
我公司為從事國際貨物運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)的小規(guī)模納稅人,已按相關(guān)規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案,當(dāng)期銷售額全部符合免稅條件,可以做零申報(bào)嗎?
不可以。雖然按照規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案,應(yīng)納稅額為0,但是企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時(shí)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實(shí)申報(bào),正確的申報(bào)方式是在增值稅納稅申報(bào)表中第12欄次如實(shí)填寫享受免稅優(yōu)惠的數(shù)額。
04
誤區(qū)四:已繳納稅款做零申報(bào)
我公司為小規(guī)模納稅人,當(dāng)期銷售收入根據(jù)客戶要求去稅務(wù)機(jī)關(guān)代開了增值稅專用發(fā)票,并繳納了稅款,請問我公司在申報(bào)當(dāng)期增值稅時(shí),是否可以做零申報(bào)?
不可以。雖然企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票并已經(jīng)繳納了稅款,但依然不能簡單地進(jìn)行零申報(bào)處理。正確的處理方法是在申報(bào)表的相關(guān)欄次如實(shí)填寫銷售收入,網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)會自動生成企業(yè)已經(jīng)繳納的稅款從而進(jìn)行沖減。
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